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簡單明了,直達主題今天就為大家一網打盡歐洲VAT的那些坑。

1.本不用申請VAT結果一鍵未查,毀終身

大家知道什么情況下需要申請歐洲本地VAT?

1.本地有倉儲的跨境銷售

2.超出遠程銷售法規(guī)定的金額。

第二條大家基本都知道,但是第一條,本地有倉儲!本地有倉儲!本地有倉儲!重要的事情說三遍。有人可能會自信的說這個我知道啊,我就只做英國FBA倉就行了,我有英國VAT。呵呵不好意思你可能會踩雷。

在亞馬遜后臺庫存列表下,有個亞馬遜物流歐洲整合服務庫存里的頁面,里面可以開通亞馬遜物流歐洲整合服務,服務的內容我們看一下“我們可以將所有的庫存發(fā)送到一個國家的亞馬遜倉庫,讓亞馬遜幫我們進行歐洲各國(倉庫)的配送,而我們不需要支付額外的物流成本。”多美好啊,我有英國VAT,我把商品發(fā)送到英國開通服務后,亞馬遜就會自動幫我把貨物發(fā)送到其他歐洲各國,還不用支付額外的物流費?,F(xiàn)在就開始吧,馬上開通。等等..........前方高雷,大家發(fā)現(xiàn)問題了吧?一旦你開通服務,亞馬遜就會把你的商品發(fā)送的其他歐洲國家倉庫,那樣你就有義務在當?shù)亻_通VAT賬號!!!所以不想開通那么多國VAT的親們,千萬別亂點。腦袋里時刻記住不要有本地倉儲!

2.第一,申請了VAT號后,未按時申報。

很多人覺得我注冊了VAT稅號,上傳給平臺就完事了。錯?。?!注冊了VAT稅號你就要執(zhí)行納稅申報義務了。即使你的銷售為零,你依然需要按季度或者按月度向稅務局進行申報。不按時申報稅務局將會把你的店鋪列為可疑稅號,可能會被稅務局要求查賬,店鋪也可能會被牽連封店。

3.第二,申報不知道還有很多可抵扣項。

很多賣家申報的時候代理會要求提供C88或者C79文件,或者具有含稅發(fā)票。賣家對這個一頭霧水,什么C88,什么C79都沒有,含稅發(fā)票更不知道了。全部沒有。殊不知你這樣給國外稅局做了多大的貢獻。

1.關于C88或C79文件,這個是你貨物進口到當?shù)厮U納的進口增值稅的證明。你繳納的進口增值稅額都可以用來抵扣你銷售增值稅。

舉個例子

比如你的商品進口到英國倉繳納了1000英鎊的進口增值稅。之后你本季度的英國應稅銷售額是15000英鎊,你本季度應繳增值稅額15000/6=2500英鎊,但是由于你之前已經繳納的進口增值稅可以抵扣,所以你實際應繳納的稅額是2500英鎊減去1000英鎊。

而想要能夠將稅金做抵扣,我們需要怎么做呢

(1)要使用本地VAT稅號進行申報,不要使用貨代或者他人的VAT進行申報繳稅。

(2)要使用可抵扣的稅率方式。比如英國FRS為低稅率方式是不可以進行抵扣的

2.而含稅發(fā)票則是你在本地繳納過的其他增值稅。很多人說我沒繳納過其他增值稅啊,別急可能有人幫你繳納過。比如在亞馬遜后臺現(xiàn)在的廣告費用是亞馬遜交過稅的,具體查看地址,亞馬遜后臺數(shù)據報告---稅務文件庫----發(fā)票類型是ProductAdsVATInvoice------如果發(fā)票中VAT的金額不是零,那你就可以抵扣啦

舉個例子,比如你本季度英國VAT應繳VAT稅額200英鎊,你的廣告支出中有32.09英鎊的VAT稅費,那么你就可以直接進行抵扣,200英鎊減去32.09英鎊,最后得出應繳費金額是167.91英鎊。

4.第三,遇到不專業(yè)的稅務代理機構。

跨境電商合規(guī)化已經是未來的趨勢。一些小的稅務代理給客戶進行零申報或者低額申報。殊不知這將會給你的整個業(yè)務帶來多大的風險。國外對稅務欺詐的處罰程度非常高。一旦稅務局核查你的店鋪可能就直接廢掉了。所以千萬不要聽信小稅務代理的0申報或者低額申報的謊言。合規(guī)申報我們的店鋪才能走更遠。

好了今天M2跨境YY就跟您分享這些了。歡迎大家在文章下方留言,我會隨時跟大家交流,也可加微Jenny_Lee1992交流學習更多跨境電商知識。

原文來自邦閱網 (52by.com) - www.fx21ms.cn/article/28696

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