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我在一個(gè)帖里看到的:

"如果是含稅的,那么報(bào)價(jià)100/1.17=85.47不含稅的價(jià),增值稅的總金額還是100元如果是不含稅的,那么票的話(huà),可能要補(bǔ)4-6個(gè)點(diǎn)的稅(注意不是17%,這個(gè)一般是生產(chǎn)企業(yè)的稅負(fù)率,就是每百元不含稅銷(xiāo)額要交多少增值稅),這樣的話(huà),加4%,那么實(shí)價(jià)是104元,這個(gè)應(yīng)該是含稅的,你的實(shí)際成本是104/1.17=88.89元,總的支付金額是按104元來(lái)計(jì)算的!"

關(guān)于上面的計(jì)算方法,我不太明白。

含稅價(jià)/1.17=不含稅價(jià)
不含稅價(jià)*(1.04~1.06)=含稅價(jià)
為什么兩者的換算系數(shù)不同呢?"一般是生產(chǎn)企業(yè)的稅負(fù)率"是什么意思?

meanwhile,如果我是工廠(chǎng)方,要為外貿(mào)公司含稅金額是10000rmb的增值稅,我們因?yàn)槠睂?shí)際支付給稅務(wù)局的費(fèi)用是不是10000rmb/1.17x17%=1452.99rmb?

如果是的話(huà),假設(shè)我們的單品成本是a,我們報(bào)給老外的美金價(jià)格為a/(1-20%)/rate(6.8),給外貿(mào)出口公司的價(jià)格為a/(1-20%))x1.05 rmb, 外匯直接匯入外貿(mào)出口公司帳戶(hù),出口退稅由他們拿,我們需幫他們的增值稅含稅金額為a/(1-20%),稅率17%, 這樣的話(huà),我們實(shí)際或得的利潤(rùn)是不是只有a/(1-20%)x1.05-a/(1-20%)x1.05/1.17x17%-a呢?

如果是的話(huà),那我們不是實(shí)際上給了外貿(mào)公司差不多10%的折扣了嗎?如果不是,我們實(shí)際利潤(rùn)應(yīng)該是多少呢?急切希望有經(jīng)驗(yàn)的同事能幫我詳細(xì)解答,謝謝!

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  • 邦友1635320666928

    我也是剛剛進(jìn)入這個(gè)外貿(mào)行業(yè),報(bào)價(jià)更是一頭霧水了。希望有高人指導(dǎo)一下,坐等。謝謝。

    2021-10-27
  • EE

    我也不知道,來(lái)學(xué)習(xí)的

    2017-06-22
  • liufanfeiyang

    都很厲害啊

    2017-06-16
  • sam

    2017-05-19
  • nm

    數(shù)學(xué)題、、、、、、

    2017-05-10
  • Nana

    好吧。。。。。。

    2017-04-27
  • Dragon

    好強(qiáng)大的邦友啊,作者寫(xiě)的我愣是沒(méi)明白,邦友們倒是給解釋清楚了

    2017-04-05
  • 唐jie

    不含稅的價(jià)格=含稅價(jià)/(1+稅率)。
    含稅價(jià)是包括稅金在內(nèi)的價(jià)。含稅價(jià)包含的是增值稅即零售價(jià),部分征收消費(fèi)稅的貨物除了增值稅也包含了消費(fèi)稅,但不包括價(jià)外費(fèi)用,如包裝,裝卸費(fèi)等,銷(xiāo)售商開(kāi)具的普通發(fā)票上的金額即為含稅價(jià)而增值稅專(zhuān)用發(fā)票上的為不含稅價(jià),因?yàn)樵鲋刀愵~單獨(dú)列出一般情況下,零售、銷(xiāo)售給小規(guī)模、個(gè)體納稅人、一并收入的價(jià)外款、貨物包裝押金都是含稅價(jià)格。

    2017-03-17
  • Ivy.Lee

    含稅價(jià)格就是包括稅金的,不含稅價(jià)格就是不包括稅金的。 在我們的流轉(zhuǎn)稅中,計(jì)算稅金都是:不含稅價(jià)×稅率=應(yīng)交稅金,而在實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中,客戶(hù)需要支付的價(jià)款是包括了稅金的價(jià)款。 2,不含稅價(jià)*(1+稅率)=含稅價(jià) =0.6元*(1+3%) =0.6018 元。 因?yàn)閺?009年1月1日開(kāi)始,小規(guī)模納稅人增值稅稅率為3%。

    2015-01-19
  • Lucy14

    感覺(jué)太亂了,建議LZ整理詳細(xì)一點(diǎn)貼出來(lái),讓大家好好學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)

    2014-03-23
  • juliezhong

    這個(gè)問(wèn)題我們公司里面的人也討論過(guò)很久. 工廠(chǎng)給我們報(bào)價(jià) 不含稅的時(shí)候,我們一般(大多數(shù))自己就會(huì)乘以10個(gè)點(diǎn). 偶爾有工廠(chǎng)會(huì)糊弄,報(bào)你個(gè)17個(gè)點(diǎn). 幫你頂下, 我們是采購(gòu)中心,只報(bào)到FOB,或者含稅價(jià)至倉(cāng)庫(kù).至于利潤(rùn),美國(guó)總部去給客人報(bào)的.所以平常也不大關(guān)注這些問(wèn)題.

    2014-03-23
  • rakhee

    謝謝,希望我的最后總結(jié)能讓大家明白.

    2014-03-22
  • juliezhong

    既然來(lái)了,就留下我的腳印,證明我的存在。看貼必回,人要厚道

    2014-03-22
  • 崔竣絲

    謝謝你的解釋?zhuān)〗K于弄明白了。 現(xiàn)在總結(jié)下這個(gè)問(wèn)題吧 抵扣指的是用進(jìn)項(xiàng)增值稅去抵扣銷(xiāo)項(xiàng)增值稅。 工廠(chǎng)給出口公司的是銷(xiāo)項(xiàng)增值稅,工廠(chǎng)從外采購(gòu)原材料等物料繳納的是進(jìn)項(xiàng)增值稅,一般納稅人這兩項(xiàng)稅的稅率都是17%。但因?yàn)樵牧衔锪峡傤~與銷(xiāo)總額不同,即稅額基數(shù)不同,所以進(jìn)項(xiàng)增值稅所繳稅額和銷(xiāo)項(xiàng)增值稅所繳稅額就存在差異,一般來(lái)說(shuō),同一產(chǎn)品原材料進(jìn)項(xiàng)增值稅稅額相當(dāng)于成品銷(xiāo)項(xiàng)增值稅稅額的7%~9%(這個(gè)數(shù)值是根據(jù)不同產(chǎn)品,不同環(huán)境來(lái)改變的), 國(guó)家規(guī)定,這部份稅額可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)增值稅,因此,我們含票金額為100RMB的時(shí),我們實(shí)際上繳稅務(wù)局的費(fèi)用為100/1.17X8%~10%。 希望這樣解釋?zhuān)蠹夷苊靼住? 至于通過(guò)其它途徑虛購(gòu)進(jìn)項(xiàng)增值稅來(lái)抵扣銷(xiāo)項(xiàng)增值稅的方法,行業(yè)里稱(chēng)這是“合理避稅”,我想,這也是各個(gè)行業(yè),不同產(chǎn)品,在將不含稅價(jià)格兌換為含稅價(jià)格,所加點(diǎn)數(shù)不同的一個(gè)重要因素吧。

    2014-03-21
  • Robin

    頂下吧,很好.......

    2014-03-21